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重庆市垫江县永平镇人民政府2017年部门决算情况说明

来源:  作者:   发布日期:2018/8/30 阅读次数:次 【字体:

一、部门基本情
    (一)职能职责。职能职责:1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作; 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定; 4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培育税源,管好财政资金,增强财政实力; 5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;6、完成上级政府交办的其他事项。
    (二)机构设置。1、党政办;2、人大办,3、共青团,4、妇联,5、财政所,6、经发办,7、社事办,8、民政办,9、综治办,10、安监办,11、食药监办,12、社保所,13、农业服务中心,14、文化服务中心,15、建管办.
二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计1,144.17万元,支出总计1,144.17万元。与2016年决算数相比,收支增加172.34万元、增长17.73%,主要原因是文化体育与传媒支出增加5.3万元、节能环保支出增加15万元、城乡社区支出增加8.2万元、农林水支出增加66.7万元、资源勘探与信息支出增加13.08万元
  本部门2017年度收入合计1,144.16万元,其中:财政拨款收入1,144.16万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
  本部门2017年度支出合计1,144.16万元,其中:基本支出673.17万元,占58.84%;项目支出470.99万元,占41.16%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元,
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入1,144.16万元,较上年决算数增加172.34万元,增长17.73%。主要原因是文化体育与传媒支出增加5.3万元、节能环保支出增加15万元、城乡社区支出增加8.2万元、农林水支出增加66.7万元、资源勘探与信息支出增加13.08万元。较年初预算数增加248.49万元,增长27.74%。主要原因是年中追加项目支出248.49万元
  本部门2017年度财政拨款支出1,144.16万元,较上年决算数增加172.34万元,增长17.73%。主要原因是文化体育与传媒支出增加5.3万元、节能环保支出增加15万元、城乡社区支出增加8.2万元、农林水支出增加66.7万元、资源勘探与信息支出增加13.08万元,较年初预算数增加248.49万元,增长27.74%。主要原因是年中追加项目支出248.49万元
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出516.55万元,占45.15%,较年初预算数增加124.36万元,主要原因是人员调资和增发平时考核奖金、村社干部调资,文化体育与传媒支出13.24万元,占1.16%,较年初预算数增加0.98万元,主要原因是人员调资和增发平时考核奖金,社会保障与就业支出244.71万元,占21.39%,较年初预算数增加57.81万元,主要原因是人员调资和增发平时考核奖金,医疗卫生与计划生育支出3.36万元,占0.29%,较年初预算数减少17.99万元,主要原因是减少了计划生育的投入,节能环保支出15.00万元,占1.31%,较年初预算数增加15.00万元,主要原因是增加了农村卫生改厕项目,城乡社区支出33.50万元,占2.93%,较年初预算数增加3.30万元,主要原因是增加了河道清漂费用,农林水支出250.31万元,占21.88%,较年初预算数增加57.23万元,主要原因是人员调资和增发平时考核奖金、村社干部工资调高,资源勘探信息等支出28.46万元,占2.49%,较年初预算数增加1.81万元,主要原因是人员调资和增发平时考核奖金,,住房保障支出39.04万元,占3.41%,较年初预算数增加5.99万元
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出673.17万元。其中:人员经费510.48万元,较上年增加129.12万元,主要原因是人员调资和增发平时考核奖金,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等,公用经费162.70万元,较上年增加32.75万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(维护)费、会员议费、培训费、工会经费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等
三、“三公”经费情况说明
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计28.94万元,较年初预算数减少3.56万元,主要原因:一是认真贯切落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,二是我镇实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降.
较上年支出数减少1.25万元,主要原因:一是认真贯切落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降,二是我镇实施公车改革后,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降.
  (二)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门公务车运行维护费4.79万元,主要用于县内因公出行,应急、下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.21万元,主要原因是严格执行公务用车管理制度,大大减少了车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。较上年支出数减少1.17万元,主要原因是严格执行公务用车管理制度,大大减少了车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等  公务接待费24.15万元,主要用于县内接待县内其他单位、乡镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.35万元,主要原因是严格执行“八项规定”,严格控制接待标准。较上年支出数减少0.08万元,主要原因是严格执行“八项规定”,严格控制接待标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门,公务车保有量为2辆;国内公务接待185批次,4,830人,其中:2017年本部门人均接待费50.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.39万元。
 四、其他需要说明的事项
  (一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出141.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.74万元、印刷费10.46万元、邮电费11.28万元、差旅费30.1万元、公务接待费24.15万元、劳务费9.5万元、公车运行维护费4.79万元、其他交通费用14.73万元、其他商品和服务支出15万元。机关运行经费较2016年增加11.69万元,增长9.00%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费、其他交通费较上年增长较大。
  (二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆
  (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购.
  (四)预算绩效管理情况说明。2017年无预算绩效评价
五、专业名词解释。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-74595767

附2
垫江县永平镇人民政府2017年收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 1,144.16 一、一般公共服务支出 1,144.16
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
       ……
本年收入合计 1,144.16 本年支出合计 1,144.16
用事业基金弥补收支差额 结余分配
年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
合计 1,144.16 合计 1,144.16
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      
垫江县永平镇人民政府2017年收入决算表
公开02表
单位:万
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,144.16 1,144.16
201 一般公共服务支出 516.55 516.55
20101 人大事务 23.80 23.80
2010101   行政运行 19.19 19.19
2010104   人大会议 2.06 2.06
2010108   代表工作 2.55 2.55
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 261.33 261.33
2010301   行政运行 261.33 261.33
20104 发展与改革事 50.00 50.00
2010402   一般行政管理事务 50.00 50.00
20105 统计信息事务 5.92 5.92
20100507   专项普查活 5.92 5.92
20106 财政事务 28.73 28.73
20100601   行政运行 28.73 28.73
20111 纪检监察事务 29.39 29.39
2011101   行政运行 29.39 29.39
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 32.14 32.14
2013101   行政运行 32.14 32.14
20132 组织事务 26.19 26.19
2013201   行政运行 15.19 15.19
2013299   其他组织事务支出 11.00 11.00
20133 宣传事务 16.53 16.53
2013301   行政运行 16.53 16.53
20136 其他共产党事务支出 37.74 37.74
2013699    其他共产党事务支出 37.74 37.74
20199 其他一般公共服务支出 4.78 4.78
2019999   其他一般公共服务支出 4.78 4.78
207 文化体育与传媒支出 13.24 13.24
20701  文化 13.24 13.24
2070109    群众文化 13.24 13.24
208 社会保障和就业支出 244.71 244.71
20801 人力资源和社会保障管理事务 72.24 72.24
2080109    社会保险经办机构 62.24 62.24
2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.00 10.00
20802 民政管理事务 27.22 27.22
2080201   行政运行 14.49 14.49
2080299   其他民政管理事务支出 12.73 12.73
20805 行政事业单位离退休 27.87 27.87
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.90 19.90
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 7.96 7.96
20808 抚恤 17.60 17.60
2080805   义务兵优待 17.60 17.60
208815 自然灾害生活救助 11.00 11.00
2081501    中央自然灾害生活救助 11.00 11.00
20820 临时救助 12.00 12.00
2082001    临时救助支出 12.00 12.00
20821 特困人员救助供养 76.77 76.77
2082101    城市特困人员救助供养支出 6.90 6.90
2082102    农村特困人员救助供养支出 69.87 69.87
210 医疗卫生与计划生育 3.36 3.36
21010   食品和药品监督管理事务 3.36 3.36
211 节能环保支出 15.00 15.00
21111   其他污染减排支出 15.00 15.00
212 城乡社区支出 15.00 15.00
21205 城乡社区环境卫生 33.50 33.50
2120501     城乡社区环境卫生 30.00 30.00
21299 其他城乡社区支出 30.00 30.00
2129999    其他城乡社区支出 3.50 3.50
213 农林水支出 250.30 250.30
21301 农业 108.74 108.74
2130104   事业运行 86.94 86.94
2130152    对高校毕业生到基层任职补助 21.80 21.80
21307 农村综合改革 141.57 141.57
2130701   对村级一事一议补助 50.00 50.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 91.57 91.57
215 资源勘探信息等支出 28.46 28.46
21506 安全生产监管 28.46 28.46
2150601    行政运行 26.86 26.86
2150606    应急救援支出 1.60 1.60
221 住房保障支出 39.04 39.04
22102 住房改革支出 39.04 39.04
2210201     住房公积 39.04 39.04
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
垫江县永平镇人民政府2017年支出决算表
公开03表
单位:万
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 1,144.16 673.17 470.99
201 一般公共服务支出 516.55 402.49
20101 人大事务 23.80 19.19
2010101   行政运行 19.19 19.19
2010104   人大会议 2.06 2.06
2010108   代表工作 2.55 2.55
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 261.33 261.33
2010301   行政运行 261.33 261.33
20104 发展与改革事 50.00 50.00
2010402   一般行政管理事务 50.00 50.00
20105 统计信息事务 5.92 5.92
20100507   专项普查活 5.92 5.92
20106 财政事务 28.73 28.73
20100601   行政运行 28.73 28.73
20111 纪检监察事务 29.39 29.39
2011101   行政运行 29.39 29.39
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 32.14 32.14
2013101   行政运行 32.14 32.14
20132 组织事务 26.19 26.19
2013201   行政运行 15.19 15.19
2013299   其他组织事务支出 11.00 11.00
20133 宣传事务 16.53 16.53
2013301   行政运行 16.53 16.53
20136 其他共产党事务支出 37.74 37.74
2013699    其他共产党事务支出 37.74 37.74
20199 其他一般公共服务支出 4.78 4.78
2019999   其他一般公共服务支出 4.78 4.78
207 文化体育与传媒支出 13.24 13.24
20701  文化 13.24 13.24
2070109    群众文化 13.24 13.24
208 社会保障和就业支出 244.71 104.60 140.10
20801 人力资源和社会保障管理事务 72.24 62.24 10.00
2080109    社会保险经办机构 62.24 62.24
2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.00 10.00
20802 民政管理事务 27.22 14.49 12.73
2080201   行政运行 14.49 14.49
2080299   其他民政管理事务支出 12.73 12.73
20805 行政事业单位离退休 27.87 27.87
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.90 19.90
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 7.96 7.96
20808 抚恤 17.60 17.60
2080805   义务兵优待 17.60 17.60
208815 自然灾害生活救助 11.00 11.00
2081501    中央自然灾害生活救助 11.00 11.00
20820 临时救助 12.00 12.00
2082001    临时救助支出 12.00 12.00
20821 特困人员救助供养 76.77 76.77
2082101    城市特困人员救助供养支出 6.90 6.90
2082102    农村特困人员救助供养支出 69.87 69.87
210 医疗卫生与计划生育 3.36 3.36
21010   食品和药品监督管理事务 3.36 3.36
211 节能环保支出 15.00 15.00
21111   其他污染减排支出 15.00 15.00
212 城乡社区支出 15.00 15.00
21205 城乡社区环境卫生 33.50 33.50
2120501     城乡社区环境卫生 30.00 30.00
21299 其他城乡社区支出 30.00 30.00
2129999    其他城乡社区支出 3.50 3.50
213 农林水支出 250.30 86.94 163.37
21301 农业 108.74 86.94 21.80
2130104   事业运行 86.94 86.94
2130152    对高校毕业生到基层任职补助 21.80 21.80
21307 农村综合改革 141.57 141.57
2130701   对村级一事一议补助 50.00 50.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 91.57 91.57
215 资源勘探信息等支出 28.46 26.86 1.60
21506 安全生产监管 28.46 26.86 1.60
2150601    行政运行 26.86 26.86
2150606    应急救援支出 1.60 1.60
221 住房保障支出 39.04 39.04
22102 住房改革支出 39.04 39.04
2210201     住房公积 39.04 39.04
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
垫江县永平镇人民政府2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万
收入 支出
    决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨 1,144.16 一、一般公共服务支出 1,144.16 1,144.16
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
       ……
本年收入合计 1,144.16 本年支出合计
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计 1,144.16 总计 1,144.16 1,144.16
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
垫江县永平镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
  1,144.16 673.17 470.99
201 一般公共服务支出 516.55 402.49
20101 人大事务 23.80 19.19
2010101   行政运行 19.19 19.19
2010104   人大会议 2.06 2.06
2010108   代表工作 2.55 2.55
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 261.33 261.33
2010301   行政运行 261.33 261.33
20104 发展与改革事 50.00 50.00
2010402   一般行政管理事务 50.00 50.00
20105 统计信息事务 5.92 5.92
20100507   专项普查活 5.92 5.92
20106 财政事务 28.73 28.73
20100601   行政运行 28.73 28.73
20111 纪检监察事务 29.39 29.39
2011101   行政运行 29.39 29.39
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 32.14 32.14
2013101   行政运行 32.14 32.14
20132 组织事务 26.19 26.19
2013201   行政运行 15.19 15.19
2013299   其他组织事务支出 11.00 11.00
20133 宣传事务 16.53 16.53
2013301   行政运行 16.53 16.53
20136 其他共产党事务支出 37.74 37.74
2013699    其他共产党事务支出 37.74 37.74
20199 其他一般公共服务支出 4.78 4.78
2019999   其他一般公共服务支出 4.78 4.78
207 文化体育与传媒支出 13.24 13.24
20701  文化 13.24 13.24
2070109    群众文化 13.24 13.24
208 社会保障和就业支出 244.71 104.60 140.10
20801 人力资源和社会保障管理事务 72.24 62.24 10.00
2080109    社会保险经办机构 62.24 62.24
2080199     其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.00 10.00
20802 民政管理事务 27.22 14.49 12.73
2080201   行政运行 14.49 14.49
2080299   其他民政管理事务支出 12.73 12.73
20805 行政事业单位离退休 27.87 27.87
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.90 19.90 ,
2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 7.96 7.96
20808 抚恤 17.60 17.60
2080805   义务兵优待 17.60 17.60
208815 自然灾害生活救助 11.00 11.00
2081501    中央自然灾害生活救助 11.00 11.00
20820 临时救助 12.00 12.00
2082001    临时救助支出 12.00 12.00
20821 特困人员救助供养 76.77 76.77
2082101    城市特困人员救助供养支出 6.90 6.90
2082102    农村特困人员救助供养支出 69.87 69.87
210 医疗卫生与计划生育 3.36 3.36
21010   食品和药品监督管理事务 3.36 3.36
211 节能环保支出 15.00 15.00
21111   其他污染减排支出 15.00 15.00
212 城乡社区支出 15.00 15.00
21205 城乡社区环境卫生 33.50 33.50
2120501     城乡社区环境卫生 30.00 30.00
21299 其他城乡社区支出 30.00 3, 0.00
2129999    其他城乡社区支出 3.50 3.50
213 农林水支出 250.30 86.94 163.37
21301 农业 108.74 86.94 21.80
2130104   事业运行 86.94 86.94
2130152    对高校毕业生到基层任职补助 21.80 21.80
21307 农村综合改革 141.57 141.57
2130701   对村级一事一议补助 50.00 50.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 91.57 91.57
215 资源勘探信息等支出 28.46 26.86 1.60
21506 安全生产监管 28.46 26.86 1.60
2150601    行政运行 26.86 26.86
2150606    应急救援支出 1.60 1.60
221 住房保障支出 39.04 39.04
22102 住房改革支出 39.04 39.04
2210201     住房公积 39.04 39.04
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
垫江县永平镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:重庆市垫江县永平镇人民政府 2017年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 465.4 302 商品和服务支出 146.75 310 其他资本性支出 15.94
30101   基本工资 108.74 30201   办公费 12.74 31001   房屋建筑物购建 0
30102   津贴补贴 69.92 30202   印刷费 10.46 31002   办公设备购置 15.94
30103   奖金 9.72 30203   咨询费 0 31003   专用设备购置 0
30104   其他社会保障缴费 90.46 30204   手续费 0 31005   基础设施建设 0
30106   伙食补助费 0 30205   水费 1.2 31006   大型修 0
30107   绩效工资 38.94 30206   电费 3 31007   信息网络及软件购置更新 0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 19.91 30207   邮电费 11.28 31008   物资储 0
30109   职业年金缴 7.96 30208   取暖费 0 31009   土地补 0
30199   其他工资福利支出 119.76 30209   物业管理费 0 31010   安置补 0
303 对个人和家庭的补助 45.08 30211   差旅费 30.1 31011   地上附着物和青苗补偿 0
30301   离休费 0 30212   因公出国(境)费用 0 31012   拆迁补 0
30302   退休费 0 30213   维修(护)费 0 31013   公务用车购置 0
30303   退职(役) 0 30214   租赁费 0 31019   其他交通工具购置 0
30304   抚恤金 0 30215   会议费 2.12 31020   产权参 0
30305   生活补助 0.6 30216   培训费 1.63 31099   其他资本性支出 0
30306